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加强合规管理 防范重大风险—苏垦农发开展合规管理专项审计

作者:孙睿时间:2025-1-09 08:48:40点击:10

  •        为进一步加强合规管理、防范重大风险,1-09至27日,苏垦农发审计部会同中介机构【gòu】开展2023年度合规管理专项审计工作。本次合规管理专项审计,是在集团公司第二次党代会【huì】胜利召开的大背景下,内部审计工作进一步向管理领域延伸,强化各单位经营管理过程中的合规管理意识、提升合规管理能力【lì】的重要实践。

           此次合规管理专项审计对苏垦麦芽、金太阳粮油、苏州苏垦【kěn】、大华种业安徽分公【gōng】司和河南分公司等下属分【fèn】子公司内部的各项制度和流程进行全面检查,聚焦集团和公司重大经济方针政策及决策部署落实情况,并对单位合规管理情况进行审计评价,防范控制重大风险。同时,审计组也对公司重大【dà】工程项目投资前期介入跟踪,着力防范工程领域重大风险,促进合规建设。

           近年来,苏垦农发高度重视合规管理、风险控制,构建全面、全方位合规管理体系,扎实开展各项合规管理工作,有效保障了公司经营管理的持【chí】续稳健发展。内部审计作为合【hé】规管理的第三道防线,监督服务于公司合规管理及风险防控,持续将合规管理专项审计纳入年度审计计划,聚焦集团及公司重要战略部【bù】署,重点围绕内部控制制度及合规体系的建立与执行情况,揭示风险,以查促改,强化单位合规意识,树立合规经营理念,助力公司合规管理。

           接下来,审计部将认真学习贯彻落实集团公【gōng】司第二次党代会精神,围绕“双百双千”目标,以问题和风险为导向【xiàng】,以价值创造为目标,聚焦主责主业,揭示重大问题、防范重大风险和推进重点工作,加强审计整改,做好“下半篇文章”,与其他监督力量协同构建大监督体系,努力为江苏农垦、苏垦农发【fā】高质量发展贡献内部审计力量。